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索引號: 550100153-201909-157521 主題分類: 三公經費信息
發布機構:  昆明市人力資源和社會保障局 發布日期: 2019-09-06 17:57
名 稱: 2018年昆明市人力資源和社會局“三公”經費決算情況說明
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2018年昆明市人力資源和社會局“三公”經費決算情況說明

發布時間:2019-09-06 17:57 瀏覽次數:54
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2018年昆明市人力資源和社會保障局

“三公”經費決算情況說明

昆明市人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為420,652.36元,預算為908,915.00元,完成預算的46.28%。其中:因公出國(境)費支出決算為23,969.00元,預算23,969.00元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為190,055.22元,預算268,546.00元,完成預算的70.77%;公務接待費支出決算為206,628.14元,預算616,400.00元完成預算的33.52%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少616,460.52元,下降,59.44%。其中:因公出國(境)費支出決算減少182,031.00元,下降88.36%;公務用車購置及運行費支出決算減少90,555.59元,下降,32.27%;公務接待費支出決算減少343,873.93元,下降,62.47%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:1、公車改革后公務用車大幅減少,所以費用大幅減少;2、局機關及下屬單位嚴格執行八項規定及厲行節約和嚴格控制“三公經費”的支出,嚴格控制接待人數和費用;3、對比2016年因公出國出境有所減少。

   附件:1. 2018年昆明市人力資源和社會保障局 “三公”經費決算數對比情況表

   2.三公經費口徑說明

2018年昆明市人力資源和社會保障勞動局

“三公”經費決算數對比情況表





單位:萬元

項 目

上年

決算數

本年

決算數

較上年增減情況

增、減額

增、減幅度

合 計

103.71

42.07

-61.65

-59.44%

 1、因公出國(境)費

20.6

2.40

-18.20

—88.36%

 2、公務接待費

55.05

20.66

-34.39

-62.47%

 3、公務用車費

28.06

19.01

-9.06

-32.27%

   其中:(1)公務用車購置





(2)公務用車運行維護費

28.07

19.01

-9.05

-32.27%

“三公”經費口徑說明

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接侍費。

1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、拍照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

3、公務接侍費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

二、“三公”經費決算數:指各級各部門(含下屬單位)用一般公共預算財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。


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