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索引號: 550100153-202104-305365 主題分類: 三公經費信息
發布機構:  昆明市人力資源和社會保障局 發布日期: 2021-04-14 10:10
名 稱: 2019年昆明市人力資源和社會保障局“三公”經費決算情況說明
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2019年昆明市人力資源和社會保障局“三公”經費決算情況說明

發布時間:2021-04-14 10:10 瀏覽次數:0
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昆明市人力資源和社會保障局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為316,592.48元,預算為477,296.00元,完成預算的66.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,預算0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為225,590.48元,預算207,528.00元,完成預算的91.59%;公務接待費支出決算為91,002.00元,預算269,768.00元,完成預算的33.73%。

   2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減101,197.38 ,下降,24.22%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少35,536.26元,下降18.70%;公務接待費支出決算減少112763.64元,下降55.34%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:1、公車改革后公務用車大幅減少,所以費用大幅減少;2、局機關及下屬單位嚴格執行八項規定及厲行節約和嚴格控制“三公經費”的支出,嚴格控制接待人數和費用;3、對比2018年因公出國出境有所減少。

2019年昆明市人力資源和社會保障局“三公”經費決算數對比情況表





單位:萬元

項 目

上年

決算數

本年

決算數

較上年增減情況

增、減額

增、減幅度

合 計

41.78

31.66

-10.12

-24.22%

1、因公出國(境)費

2.40

0

-2.40

—100.00%

2、公務接待費

20.66

9.10

-11.56

-55.95%

3、公務用車費

19.01

22.56

3.55

18.70%

其中:(1)公務用車購置





(2)公務用車運行維護費

19.01

22.56

3.55

18.70%

“三公”經費口徑說明

一、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接侍費。

1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、拍照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

3、公務接侍費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

二、“三公”經費決算數:指各級各部門(含下屬單位)用一般公共預算財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

附件:1. 2019年昆明市人力資源和社會保障局 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

1. 2019年昆明市人力資源和社會保障局 “三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表


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